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dc.contributor.authorVillafañez Falcón, Ana L.-
dc.contributor.authorMatos Vidal, Rafael-
dc.date.accessioned2019-06-11T18:58:04Z-
dc.date.available2019-06-11T18:58:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/214-
dc.descriptionEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo.es
dc.description.abstractEl presente trabajo constituye una herramienta para la exigencia a quienes dirigen las distintas organizaciones del Estado, utilicen los conocimientos y el uso de las resoluciones y normas de control para que los recursos materiales y financieros se empleen racionalmente, ofrezcan un nivel de eficiencia que permitan garantizar el desarrollo razonable de la economía, para que el control oportuno y eficaz de la actividad económica permita el manejo eficiente de los recursos, asegurando la estabilidad del desarrollo de la sociedades
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Guantanamoes
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALes
dc.subjectCONTROL INTERNOes
dc.subjectRECURSOS FINANCIEROSes
dc.subjectAUDITORÍAes
dc.titleAuditoría Especial al Sistema de Control Interno de la Unidad Presupuestada Policlínica Norte “Emilio Daudinot Bueno”.es
dc.typeThesises
Appears in Collections:Tesis de Pregrado

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