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dc.contributor.authorCutiño Salazar, Javier Á.-
dc.contributor.authorFournier Rubio, Cecilia M.-
dc.contributor.authorLópez Urgelléz, Maylenis-
dc.date.accessioned2019-06-29T15:04:07Z-
dc.date.available2019-06-29T15:04:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/292-
dc.descriptionEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo.es
dc.description.abstractEsta investigación realiza una auditoría al sistema de control interno a la “Unidad Presupuestada de la Dirección Municipal de Educación”, con el propósito de evaluar los procedimientos que se siguen para el control de los recursos materiales y financieros de las principales cuenta de la entidad.es
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Guantánamoes
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALes
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL INTERNOes
dc.subjectEDUCACIÓN MUNICIPAL - MANUEL TAMES - GUANTÁNAMOes
dc.subjectCONTROL INTERNOes
dc.subjectRECURSOS MATERIALESes
dc.titleAuditoría Especial al Sistema del Control Interno en la Unidad Presupuestada de la Dirección Municipal de Educación en Manuel Tames.es
dc.typeThesises
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