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dc.contributor.authorVelázquez Bonfil, Cecilia-
dc.contributor.authorFounier Rubio, Migdalis-
dc.date.accessioned2019-11-18T17:11:42Z-
dc.date.available2019-11-18T17:11:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/587-
dc.descriptionEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo.es
dc.description.abstractEl presente trabajo está fundamentado por la detección en la Unidad Presupuestada (U/P) Servicios Comunales del Municipio Manuel Tames, de varias deficiencias, que determinaron que su sistema de control interno fuera evaluado de deficiente.es
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Guantánamo.es
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALes
dc.subjectCONTROL INTERNOes
dc.subjectAUDITORÍAes
dc.subjectTESIS DE PREGRADOes
dc.titleAuditoria especial del Control Interno en La Unidad Presupuestada U/P Servicios Comunales Manuel Tames.es
dc.typeThesises
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